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阜陽市工商業聯合會2017年部門決算
作者:admin    文章來源:本站原創    點擊數:436    更新時間:2018/9/25           ★★★

 

 

阜陽市工商業聯合會2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

目 錄

 

第一部分阜陽市工商業聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分阜陽市工商業聯合會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分阜陽市工商業聯合會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

阜陽市工商業聯合會

2017年部門決算情況

 

第一部分阜陽市工商業聯合會概況

一、部門職能

    根據《中國工商業聯合會章程》規定,市工商業聯合會主要職責是:參政議政、宣傳黨和國家的方針,維護會員的合法權益,為會員提供服務。

二、機構設置

從決算單位構成看,阜陽市工商業聯合會是機關本級單位,2017年度部門決算只有本級決算。

納入阜陽市工商業聯合會2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

阜陽市工商業聯合會本級

 


第二部分阜陽市工商業聯合會2017年部門決算表

一、 收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:阜陽市工商業聯合會

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

181.45

一、一般公共服務支出

35

135.88

其中:政府性基金預算財政撥款

2

-

二、外交支出

36

-

二、上級補助收入

3

-

三、國防支出

37

-

三、事業收入

4

-

四、公共安全支出

38

-

四、經營收入

5

-

五、教育支出

39

-

五、附屬單位上繳收入

6

-

六、科學技術支出

40

-

六、其他收入

7

10.00

七、文化體育與傳媒支出

41

-

 

8

-

八、社會保障和就業支出

42

35.06

 

9

-

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

4.38

 

10

-

十、節能環保支出

44

-

 

11

-

十一、城鄉社區支出

45

-

 

12

-

十二、農林水支出

46

-

 

13

-

十三、交通運輸支出

47

-

 

14

-

十四、資源勘探信息等支出

48

-

 

15

-

十五、商業服務業等支出

49

-

 

16

-

十六、金融支出

50

-

 

17

-

十七、援助其他地區支出

51

-

 

18

-

十八、國土海洋氣象等支出

52

-

 

19

-

十九、住房保障支出

53

9.31

 

20

-

二十、糧油物資儲備支出

54

-

 

21

-

二十一、其他支出

55

-

 

22

-

二十二、債務還本支出

56

-

 

23

-

二十三、債務付息支出

57

-

本年收入合計

24

191.46

本年支出合計

58

184.64

用事業基金彌補收支差額

25

-

結余分配

59

-

年初結轉和結余

26

6.06

其中:提取職工福利基金

60

-

其中:項目支出結轉和結余

27

-

轉入事業基金

61

-

 

28

-

年末結轉和結余

62

12.88

 

29

-

其中:項目支出結轉和結余

63

-

 

30

-

 

64

-

總計

31

197.52

總計

65

197.52

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入決算表

部門:阜陽市工商業聯合會                                      2017年度                                                     公開02

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

                  191.46

                  181.45

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                   10.00

201

一般公共服務支出

                  142.70

                  132.70

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                   10.00

20128

民主黨派及工商聯事務

                  142.70

                  132.70

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                   10.00

2012801

  行政運行

                  142.70

                  132.70

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                   10.00

208

社會保障和就業支出

                   35.06

                   35.06

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

20805

行政事業單位離退休

                   34.80

                   34.80

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

                   34.80

                   34.80

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

                     0.26

                     0.26

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

2082703

  財政對生育保險基金的補助★

                     0.26

                     0.26

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

210

醫療衛生與計劃生育支出

                     4.38

                     4.38

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

21011

行政事業單位醫療★

                     4.38

                     4.38

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

2101101

  行政單位醫療★

                     4.38

                     4.38

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

221

住房保障支出

                     9.31

                     9.31

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

22102

住房改革支出

                     9.31

                     9.31

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

2210201

  住房公積金

                     7.55

                     7.55

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

2210202

  提租補貼

                     1.77

                     1.77

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

                        -  

 

 

 

三、支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:阜陽市工商業聯合會

 

 

2017年度

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

 

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

合計

 

184.64

184.64

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

 

135.88

135.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

 

135.88

135.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政運行

 

135.88

135.88

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

 

35.06

35.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

 

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

 

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補助★

 

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

 

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

 

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療★

 

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

 

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

 

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

 

7.55

7.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租補貼

 

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:阜陽市工商業聯合會

 

 

2017年度

 

 

 

單位:萬元

    

    

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

181.45

一、一般公共服務支出

32

135.88

135.88

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

0.00

三、國防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

0.00

六、科學技術支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

0.00

八、社會保障和就業支出

39

35.06

35.06

0.00

 

9

0.00

九、醫療衛生與計劃生育支出

40

4.38

4.38

0.00

 

10

0.00

十、節能環保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

0.00

十一、城鄉社區支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

0.00

十二、農林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

0.00

十三、交通運輸支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

0.00

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

0.00

十五、商業服務業等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

0.00

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

0.00

十七、援助其他地區支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

0.00

十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

0.00

十九、住房保障支出

50

9.31

9.31

0.00

 

20

0.00

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

0.00

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

0.00

二十二、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

0.00

二十三、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

181.45

本年支出合計

55

184.64

184.64

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

6.06

年末財政撥款結轉和結余

56

2.88

2.88

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

6.06

 

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

58

0.00

0.00

0.00

 

28

0.00

 

59

0.00

0.00

0.00

總計

29

187.51

總計

60

187.51

187.51

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

部門:阜陽市工商業聯合會

 

2017年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

6.06

6.06

0.00

181.45

181.45

0.00

184.64

184.64

0.00

2.88

2.88

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

6.06

6.06

0.00

132.70

132.70

0.00

135.88

135.88

0.00

2.88

2.88

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

6.06

6.06

0.00

132.70

132.70

0.00

135.88

135.88

0.00

2.88

2.88

0.00

0.00

2012801

行政運行

6.06

6.06

0.00

132.70

132.70

0.00

135.88

135.88

0.00

2.88

2.88

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

35.06

35.06

0.00

35.06

35.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

34.80

34.80

0.00

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

34.80

34.80

0.00

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.00

0.00

0.00

0.26

0.26

0.00

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補助★

0.00

0.00

0.00

0.26

0.26

0.00

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

4.38

4.38

0.00

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

0.00

0.00

0.00

4.38

4.38

0.00

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療★

0.00

0.00

0.00

4.38

4.38

0.00

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

9.31

9.31

0.00

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

9.31

9.31

0.00

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

0.00

0.00

0.00

7.55

7.55

0.00

7.55

7.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租補貼

0.00

0.00

0.00

1.77

1.77

0.00

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

六、般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門:阜陽市工商業聯合會                                        2017年度                                                單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

74.48

302

商品和服務支出

41.59

310

其他資本性支出

9.35

30101

基本工資

36.14

30201

辦公費

7.47

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

27.02

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

8.49

30103

獎金

2.90

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

0.67

30104

其他社會保障繳費

8.34

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30106

伙食補助費

30205

水費

31006

大型修繕

30107

績效工資

30206

電費

31007

信息網絡及軟件購置更新

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

30207

郵電費

0.49

31008

物資儲備

30109

職業年金繳費

30208

取暖費

31009

土地補償

30199

其他工資福利支出

0.07

30209

物業管理費

31010

安置補助

303

對個人和家庭的補助

30211

差旅費

8.04

31011

地上附著物和青苗補償

30301

離休費

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30302

退休費

30213

維修()

4.56

31013

公務用車購置

30303

退職(役)費

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

0.19

30304

撫恤金

30215

會議費

0.85

31020

產權參股

30305

生活補助

30216

培訓費

1.23

31099

其他資本性支出

30306

救濟費

30217

公務接待費

1.71

304

對企事業單位的補貼

30307

醫療費

30218

專用材料費

30401

企業政策性補貼

30308

助學金

30224

被裝購置費

30402

事業單位補貼

30309

獎勵金

30225

專用燃料費

30403

財政貼息

30310

生產補貼

30226

勞務費

2.07

30499

其他對企事業單位的補貼

30311

住房公積金

30227

委托業務費

307

債務利息支出

30312

提租補貼

30228

工會經費

1.38

30701

國內債務付息

30313

購房補貼

30229

福利費

0.86

30707

國外債務付息

30314

采暖補貼

30231

公務用車運行維護費

399

其他支出

30315

物業服務補貼

30239

其他交通費用

12.73

39906

贈與

30399

其他對個人和家庭的補助支出

59.22

30240

稅金及附加費用

0

30299

其他商品和服務支出

0.20

人員經費合計

133.70

公用經費合計

50.94

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開06

部門:阜陽市工商業聯合會                                        2017年度                                                         單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

小計

人員經費

日常公用經費

小計

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合計

注明:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據


第三部分阜陽市工商業聯合會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計197.52萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計197.52萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加27.02萬元,上升15.8%,主要原因:是單位新招聘及調入人員的工資支出。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計191.46萬元,其中:財政撥款收入181.45萬元,占本年收入94.77%;事業收入0萬元,占本年收入0%;經營收入0萬元,占本年收入0%;其他收入10.00萬元,占本年收入5.23%

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計184.64萬元,其中:基本支出184.64萬元,占本年支出100%;項目支出0萬元,占本年支出0%;經營支出0萬元,占本年支出0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計197.52萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計187.51萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收入支出總計各增加14.81萬元,增加8.58 %,主要原因:是單位新招聘及調入人員的工資支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入181.45萬元,占本年收入94.77%,與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加10.95萬元,增長6.42 %,主要原因:是單位新招聘及調入人員的工資支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出184.64萬元,占本年支出100.00%,與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.93萬元,增長6.91 %,主要原因:是單位新招聘及調入人員的工資支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出184.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出決算為135.88萬元,占73.59%;社會保障和就業支出35.06萬元,占18.99%;醫療衛生與計劃生育支出4.38萬元,占2.37%;住房保障支出9.31萬元,占5.04%

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度財一般公共預算政撥款支出年初預算為160.42萬元,支出決算為184.64萬元,完成年初預算的115.00 %。決算數大于預算數的主要原因是:是單位新招聘及調入人員的工資支出。

1.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)年初預算為111.62萬元,支出決算135.88萬元,完成年初預算的121.73%。決算數大于預算數的主要原因是:是單位新招聘及調入人員的工資支出。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政(項)年初預算為38.03萬元,支出決算35.06萬元,完成年初預算的92.20%。決算數小于預算數的主要原因是:是單位單位離退休去世。

3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為4.38萬元,支出決算4.38萬元,完成年初預算的100.00%。決算數等于預算數的主要原因是:是單位新招聘及調入人員的社保沒有轉入。

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補貼(項)年初預算為6.39萬元,支出決算9.31萬元,完成年初預算的145.76%。決算數大于預算數的主要原因是:是單位新招聘及調入人員住房公積金及獎勵金配套住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出共184.64萬元,其中人員經費109.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費50.94萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他交通工具購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

阜陽市工商業聯合會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度阜陽市工商業聯合會機關運行經費50.94萬元,比2016年增加8.26萬元,增長19.35%主要原因是:單位新招聘及調入人員的購置辦公設備、同時由于物價上漲造成支出加大。

(二)政府采購情況。

2017年度阜陽市財政局政府采購支出總額5.51萬元,其中:政府采購貨物支出5.51萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%

(三)國有資產占有使用情況。

截止到20171231日,阜陽市工商業聯合會共有車輛0輛,其中部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上的大型設備0臺(套)。
   
(四)關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,阜陽市工商業聯合會組織對2017年度納入部門預算的項目支出按照指向明確、合理可行的原則,全面開展了績效自評,共5個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金35萬元。占項目總額的100%評價結果顯示,項目立項符合單位職責和相關管理規定,績效目標合理,項目較好的完成了目標任務,產生了較好的經濟和社會效益,達到了預期的績績目標。

阜陽市工商業聯合會組織對“基層黨建項目”1個項目展出了重點績效評價是,涉及財政資金10萬元。上述項目主要是單位按照績效評價指標體系開展自評。對項目的整體支出評價結果顯示為“優”基本實現社會滿意度良好,預算資金執行進度較快,項目按進度完成。達到了預期的任務目標。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

所取得的收入。

三、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、

上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以

后年度繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目

標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,

是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員

法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件2

 阜陽市工商業聯合會2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

公開08

部門:阜陽市工商業聯合會

 

單位:萬元

項目

預算數

決算數

合計

5.0

1.71

因公出國(境)費

0.00

0.00

公務接待費

5.0

1.71

公務用車購置及運行費

0.00

0.00

    其中:公務用車運行維護費

0.00

0.00

          公務用車購置

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

阜陽市工商業聯合會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5萬元,決算為1.71萬元,完成年初預算的34.2%。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含局本級和局屬單位。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。公務接待費支出決算為1.71萬元,完成年初預算的34.20%,公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,與2016年度決算相比,減少0萬元,經費使用嚴格按照關于轉發《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》的通知(財行〔2016473號)等相關規定執行。

(二)公務接待費支出1.71萬元,與2016年度決算相比,減少(增加)0.1萬元,下降0.05%。,下降的原因是單位為貫徹執行黨中央的八項規定和省委省政30條要求精減一切不必要或可精減的開支。2017年阜陽市工商業聯合會國內公務接待共23批次(其中外事接待0批次),213人次(其中外事接待0人次)。主要是用于單位日常接待任務。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于進一步加強公務接待經費管理的通知》(財行〔2017398號)相關規定。

(三)公務用車購置及運行費支出0萬元,與2016年度決算相比,減少3.23萬元,下降100%。,下降的原因是2015年底按車改要求,單位車輛全部上繳, 2017年,阜陽市工商業聯合會機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

聯系方式:阜陽市工商業聯合會政務公開電子郵箱:[email protected]

 

 

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